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巡察整改推进情况报告(5篇)

时间:2023-05-04 19:40:10 来源:网友投稿

篇一:巡察整改推进情况报告

  

  关于落实巡察整改情况的报告

  根据中央巡视组和地方巡视组的要求,我们对巡察发现的问题进行了认真整改,现将整改情况进行如下报告:

  一、整改进展

  截至目前,我单位已完成全部巡察问题的整改工作,并于规定时间内向巡视组提交了整改报告,整改工作进展顺利,整改任务得到圆满完成。

  二、整改措施

  针对巡视发现的各项问题,我单位制定了详细的整改措施,包括完善制度、加强督察和监管、加强党风廉政建设等方面,并建立了长效机制,加强对后续的工作的监督和检查,以确保问题不再发生。

  三、整改效果

  我单位的整改工作已经取得显著成效,有效地解决了巡视发现的问题。部分问题整改后,对单位的工作生产效益和绩效考核都产生了重要的影响。

  四、下一步工作

  巡视整改工作是一项长期的、持续性的工作,我单位将继续保持对整改工作的高度重视,不断完善制度、加强监管、加强自身的党风廉政建设,加强对问题的精准监测,真正做到防止问题的发生。

  感谢中央巡视组和地方巡视组对我们的巡察工作的指导和监督,我们将以更加严谨和扎实的态度,积极落实整改任务,努力推动单位各项工作的健康发展。

篇二:巡察整改推进情况报告

  

  巡察反馈意见整改情况报告

  尊敬的领导:

  为满足全面从严治党的要求,进一步提高党风廉政建设工作的水平,近期我单位进行了一次专项巡察。我们在巡察过程中发现了一些问题,现将巡察反馈意见整改情况报告如下。

  一、存在的问题

  1.领导干部在执行工作职责时存在不作为、懒政怠政现象,部分干部不敢负责、不愿担当,工作推诿扯皮,影响了落实中央和省、市政府重大部署的能力。

  2.个别领导干部在处理群众上访和信访案件中不知法、不懂法、不依法办事,导致处理结果和方式存在问题,影响了政府和党委形象。

  3.一些干部在处理项目审批、合同签订、资金使用等方面存在违规行为,甚至出现了一些违法行为,严重损害了政府形象,对公共资金的使用造成了浪费、滥用等问题。

  4.党委和政府内部存在一些不团结、不协调甚至造成矛盾的现象,影响了领导班子的形象和工作效率。

  二、整改措施

  针对上述问题,我单位采取了下列整改措施:

  1.组织专门调查组对不作为、懒政怠政现象进行深入调查,对于存在问题的领导干部进行重责,以提升工作质量和效率。

  2.加强干部培训,注重法制观念和法律知识的普及,确保对于群众上访和信访案件的处理合法规范。

  3.加强内部监管,建立资金审批、合同签订、资金使用等流程,严格遵守相关规定,维护公共资金的使用安全、公平、合理,防止浪费和滥用的现象的发生。

  4.加强机构协调,建立沟通渠道,加强内部沟通和互信,促进各部门间的协同工作,防止不团结、不协调甚至造成矛盾的现象的发生。

  三、效果评估

  1.对于不作为、懒政怠政现象的重点领导干部进行了一次深入调查,查清情况,对相关干部进行了追责处理,对工作效率和落实能力进行了提升。

  2.通过对干部的法律知识培训,对于群众上访和信访案件的处理合法合规,使政府和党委形象更加正面。

  3.通过加强资金监管,规范流程建立制度,大幅降低了滥用浪费的现象发生的可能性,使公共资金得到更合理、更有用地使用。

  4.通过加强机构协调,增强内部沟通和互信,促进各部门间的协同工作效果,提高了政府和党委的工作效率和形象。

  四、未来工作方向

  1.针对我单位存在的问题,我们将继续保持高压态势,加大监督力度,切实增强对干部工作和政府部门工作人员的责任感和决心。

  2.加强干部的能力建设和规章制度的建制,全面提升干部的管理、服务带头作用以及处理能力。

  3.积极推进政府工作机制、管理体系等改革,为我市政府改革发展的方向提供更有力的制度保障。

  感谢您的关注,请您继续支持我们的工作,我们一定将以优越的成绩交出一份满意的答卷。

  此致

  敬礼!

  XXX

  年月日

篇三:巡察整改推进情况报告

  

  巡察整改落实情况的报告

  尊敬的领导:

  我是某公司的巡察组组长,现将本次巡察的整改落实情况汇报如下:

  一、巡察情况回顾

  根据公司规定,我们巡察组于20xx年x月x日至20xx年x月x日对本公司进行了规范化管理评估检查。巡察结果显示,虽然公司在一些方面做得很好,但也存在一些问题,需要我们进行整改,并加强管理。

  二、问题分析

  1.公司管理制度不完善

  经过对公司内部的管理制度进行全面梳理,我们发现了一些管理制度不完善的问题,例如劳务合同管理制度不健全,缺乏监督管理和考核制度等。

  2.考核机制不规范

  公司内部的绩效考核机制存在着很多问题,例如没有明确的考核标准,造成了绩效考核的不公平性,导致公司员工之间的误解与矛盾。

  3.内部员工的专业素质与管理能力有待提高

  我们发现公司内部一部分员工的专业素质与管理能力并不理想,并需要进行针对性培训,提高他们的工作技能。

  三、整改情况汇报

  针对上述问题,我们制定了相应的整改方案,并已经开始第一阶段的整改工作。具体内容如下:

  1.完善管理制度

  针对公司管理制度不完善的问题,我们已经组织相关部门起草出更加健全的管理制度,并将于20xx年x月1日开始执行。

  2.完善绩效考核机制

  我们组织公司内部的人力资源部和财务部门参与制定绩效考核标准,并制定了合理的考核办法,以达到公平、公正、公开的目的。

  3.提高员工工作技能

  我们制定了相应的培训计划,对公司内部的员工进行技能培训,并且对进行优秀员工进行奖励,以达到让员工学习的目的。

  四、检查与监督

  为了确保本次巡察的整改工作能够顺利进行,并保证后续的规范管理的落地执行,本次巡察组将继续对公司实施日常监督与检查,并根据公司的运作情况不断优化管理制度。同时,我们将会在公司各部门之间加强沟通,以确保规范化管理制度的实施效果得以落实,达到规范化管理的理想状态。

  五、结语

  我们相信,在公司领导的关心、支持下,通过公司全体员工的协同互动,我们一定能够把本次巡察整改工作做好,并在今后的日子里,不断地提升管理水平、打造完善的内部管理体系,为公司的发展作出更大的贡献。

  此次巡察整改落实情况汇报到此结束,希望领导能够关注此次报告,给予我们更多有效的指导,如有不妥之处,敬请指正。

篇四:巡察整改推进情况报告

  

  巡察整改情况报告

  尊敬的领导、各位同事:

  我部门自2021年4月起接受本市政府的巡察工作,我们充分认识到这次巡察是一次严肃而重大的政治任务,既是一次考验也是一次机遇。通过一段时间的检查和整改,我们对本部门的管理、制度方面的不足有了更为深刻的认识,注意到自身工作中存在的弱点,并采取了相应的整改措施,深化了工作的责任意识。

  一、巡察起因和基本情况

  本次巡察由中央巡视组依据国务院《中央巡视工作条例》及有关规定组成,共分两个阶段,第一阶段是服务企业活动。巡察组在巡视过程中,采取问询、调阅、现场检查等方式,调查了本部门的领导班子和各部门的工作情况、制度规定和执行情况、经济担保情况、社会保障等方面的具体情况,并给出了多项整改意见。第二阶段是检查整改,我们严格按照巡察组的整改要求,积极采取行动,努力在已有的工作成果上进一步改进,推进了本部门的工作。

  二、存在的问题和整改措施

  1.领导班子意识不够清醒

  巡察组发现本部门的领导班子对工作中的重要问题没有意识到,对党纪国法认识不够清醒,履职情况存在瑕疵。针对这个问题,我们成立了领导干部学习党纪国法和相关制度的学习小组,严格执行例会制度,加强制度建设,强化工作纪律,整合资源得到了显著的改善。

  2.处理重大案件不够及时

  巡察组发现本部门在处理一些重大案件时,处理不够及时、不够果断,对处理结果存有疑虑的群众不够耐心,导致社会影响很不好。针对这个问题,我们建立了工作标准和流程交接系统,加强组织协调,完善管理程序和文书系统,加强与群众的沟通和交流,力求在最短时间内全面破案。

  3.落实经济担保不到位

  巡察组发现本部门在执行经济担保制度时有些问题,不够细致、不够认真,导致一些项目的担保效果不好。针对这个问题,我们重新制定了经济担保的管理规定,推进了实施方案,重点从制定考核办法,完善担保链条,提高担保回收效率等方面入手,增强了经济担保的执行力度。

  4.社会保障制度存在瑕疵

  巡察组发现本部门的社会保障制度还比较薄弱,没有很好地保障员工的合法权益,存在的问题在员工中较为普遍。针对这一问题,我们重新开展了社保制度的修订和完善工作,采取制度宣传、协商改正、修订条例等多种措施,完善了员工的社会保障制度。

  三、整改取得的成效

  在巡察整改工作中,我们深入思考,举一反三,相互协作,不断探索,着力推进巡察整改各项工作措施的落实,取得了积极成效:

  1.完善组织架构

  针对问题一,我们及时成立了领导干部学习班,强化领导班子的职业操守和理念,夯实了组织基础,极大增强了干部的政治觉悟。

  2.提高工作效率

  针对问题二,我们优化了工作程序和实施方案,完善了工作标准和流程交接系统,全面提升了解决案件的效率。

  3.强化外部公关

  针对问题三,我们推进资金担保平台建设,减少了担保流程环节,加强了担保链条,提高了担保回收效率。同时,与群众沟通积极,及时解决矛盾纠纷。

  4.加强人文关怀

  针对问题四,我们开展员工福利保障的宣传教育,增强了员工对社会保障的认识,规范了社保制度的执行,增强了员工对本部门的凝聚力和对企业的归属感。

  总之,这次巡察整改工作是一次检查,更是一种教育和提高,对于我们本部门而言,我们深刻认识到现行工作中存在的问题和不足,下一步我们将持续深入挖掘问题的根源,争取在巡察整改中实现更好的成效,推动本部门各项工作顺畅高效、更好服务于企业和社会。

篇五:巡察整改推进情况报告

  

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  2018年8月6日至9月30日,巡察组对XXX进行了巡察,于10月23日反馈了《关于巡察XXX党委的反馈意见》。XXX对巡察组指出的问题和提出的意见建议高度重视,认真制定整改方案,精心组织整改工作。通过上下共同努力,完成了巡察组反馈的4个方的面14个问题的整改工作,现将巡察反馈意见的整改落实情况报告如下:

  一、高度重视,深化思想认识,确保整改工作落到实处

  统一思想认识,成立领导机构。巡察组反馈意见后,XXX高度重视,立即组织召开专题研讨会,对海洋公司巡察发现问题整改工作进行专项部署。同时,成立了以党委书记毛兰、经理张洪元为组长,班子成员和相关职能部门主要负责人为成员的巡察整改工作领导小组,统筹推进巡察整改工作,为巡察整改工作有效落实提供组织保障。

  强化责任担当,制定整改方案。按照“件件有回音、事事有结果”的要求,巡察整改工作领导小组逐条逐项认真反复研究巡察组反馈的问题,举一反三,并对类似问题进行全面集中排查,按照每个问题由一名领导负责、每项

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  措施由一个部门牵头的原则,研究制定整改措施和推进计划,形成了《XXX巡察反馈问题整改方案》,并及时上报海洋工程公司巡察办公室。

  突出问题导向,加强过程监督。首先从思想认识上查找问题,深挖存在问题的思想根源,从纪律建设和制度建设入手,加强廉政建设和反四风斗争,推进全面从严治党。对于巡察整改工作,XXX坚持即知即改、立行立改。对照巡察反馈意见,全面剖析、认真分解,提出了29条整改措施。强化整改工作的过程监督,建立了XXX党委每周研究整改问题落实制度,分析研究巡察整改工作推进中遇到的困难与问题,对于接待超标和接待地点不符等涉及退款的问题班子成员进行表态,确保整改质量。同时,加强对整改工作的统筹协调和检查督办,及时跟踪整改工作进展情况,确保高效率、高标准完成对巡察反馈意见的整改。

  二、聚焦问题,从严从实从效,逐条逐项落实整改任务

  (一)党的建设方面的问题

  1.党委履行党建主体责任不到位。2017年党委工作要点未经党委会研究。未在规定时间内完成集团公司党建信息化平台上线工作。2017年党委未对党支部进行晋位升级考核。

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  问题原因分析:

  (1)制度执行不到位,对应当上党委会议审议的事项有遗漏的现象,未按照制度要求履行上会程序。

  (2)政策制度理解不到位。集团公司党建信息化平台上线运之前,XXX一直沿用天津市党的基层组织建设信息系统进行党建信息管理,党员党费采用线下收取的形式进行缴纳。党委组织部每月收取党费,定期向天津市科委党委电汇缴纳;集团公司党建信息化平台上线运行后,工作人员理解为会重复缴纳党费,就没有按时启用党费线上缴纳模块,没有组织党员采用线上缴纳党费,造成集团公司党建信息化平台上线延误。

  (3)2017年按照天津市科委党委的要求,对基层党支部进行“五好党支部”创建和考核,未按照海洋公司要求进行晋位升级考核,对制度理解掌握不透彻。

  整改完成情况:

  (1)11月13日,党委办公室组织召开专题工作会议,学习《XXX党委工作制度》和《XXX“三重一”大决策制度实施细则》内容,进一步明确管理原则、管理程序和管理内容,确保按制度规定程序开展工作。

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  (2)11月13日,党委组织部对各支部逐一排查,集团公司党建信息化平台APP的安装使用覆盖率已达100%,按照要求,启动并深入推进相关模块的使用;

  (3)修订《研究公司党建工作责任制》,按照《研究公司基层党支部考评标准》,对党支部工作进行晋位升级考核,目前已启动2018年度党支部晋位升级考核工作,计划于11月底完成。

  2.党支部组织生活制度执行不严格。钻采支部、建安支部、海工支部、安全环保监督中心支部2017年度组织生活会无相互批评意见记录。建安支部、海工支部2017年度民主评议党员组织评定环节未经支委会研究讨论。2018年各党支部未使用党支部工作手册,手册上缺少原始“三会一课”记录。

  问题原因分析:

  (1)个别基层支部组织生活会记录不规范,只记录了组织生活会的自我批评内容,对互相批评意见,没有按照通知要求进行整理记录,对支部内应该上支委会研究讨论的事项有遗漏的现象。

  (2)按照2018年天津市科委的要求,“三会一课”全

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  部实行在天津市党的基层组织建设信息系统线上记录,未继续进行原始记录。

  整改完成情况:

  (1)印发《XXX党建工作责任制》,按照《XXX基层党支部组织生活细则》对存在问题的党支部进行指导与督查,补齐了2017年度组织生活会相互批评意见记录,明确了组织生活会和民主评议党员的程序及记录要求,严格落实执行党支部组织生活制度。

  (2)已组织统一订购、发放了《党支部工作手册》,在中石油党建信息化平台和天津市党的基层组织建设信息系统中记录“三会一课”相关内容的同时,做好“三会一课”的原始记录的痕迹化管理。

  (二)“两个责任”落实方面的问题

  3.举报邮箱用作工作邮箱。XXX纪检监察信访举报邮箱被用于办公室工作人员公用邮箱,自2014年2月至2018年8月,收件4007件,全部为工作邮件,信访举报邮箱没有做到信访举报专用,不符合相关工作要求。

  问题原因分析:

  未及时掌握上级工作部署,对举报邮箱专用管理认识

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  不足。

  整改完成情况:

  按照举报邮箱专用管理要求,申报了纪检监察专门邮箱gcyjubao.cpoe@cnpc.com.cn作为信访举报邮箱,已在XXX门户网站进行发布。纪检监察办公室将定期进行检查登记,收集整理举报信息。

  (三)选人用人方面的问题

  4.机关岗位设置不符合要求。2018年3月,任命的机关科技规划部正科级党支部书记与部门主任非同一人,形成事实上的机关部门“双正职”,不符合岗位设置要求。

  问题原因分析:

  对制度理解执行不到位,选拔任用科技规划部副主任(正科级)时,未充分考虑机关部门“双正职”问题。

  整改完成情况:

  严格规范XXX岗位设置原则,近期调整科技规划部正科级党支部书记与部门主任设置为同一人,符合公司有关机关组织机构与干部职数的岗位设置要求。

  5.选拔任用程序不规范。2017年3月和10月两次以组织选拔方式提拔干部时,会议投票推荐统计采用加权方

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  式计算推荐率,应采用无权重方式计算。提拔干部的民主推荐环节,领导班子成员不应全部参加投票。

  问题原因分析:

  对干部选拔任用程序的管理不规范,对投票推荐环节的权重计算方式和民主推荐环节的投票范围设置不严谨。

  整改完成情况:

  (1)规范干部选拔任用程序,民主推荐环节中会议投票推荐和个别谈话推荐均不设权重,领导班子成员中党政主要领导以及待选拔岗位业务分管领导参加投票。

  (2)严格竞争上岗工作程序,民主推荐环节中会议投票推荐设置权重,推荐结果加权计算,领导班子成员权重占30%,其中党政正职权重占20%,副职权重占10%。

  6.基础工作不够规范扎实。党委会记录不规范,记录内容过于简单,领导发言记录不完整,且未附上会材料。选拔干部的谈话记录不规范,2018年3月的谈话记录本上未标明谈话记录人姓名和考察谈话时间;2017年3月的谈话记录内容有的仅为一个词或一句话。干部任免文件不规范,2018年3月提拔科技规划部党支部书记(正科级),而油工〔2018〕22号文件中描述为“任科技规划部

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  副主任(正科级)”。任免审批表填写不规范,如办公室副主任、党委办公室副主任、纪检监察办公室副主任的任免表中,“审批机关意见”栏只记录了任办公室副主任内容。

  问题原因分析:

  (1)党委会议的管理不规范,对会议审批、会议材料和会议记录管理要求不严格。

  (2)对干部选拔的基础管理不规范,对谈话内容的记录和任免审批表和任免文件的填写要求不严格。

  整改完成情况:

  (1)修订《XXX会议管理办法》,明确规定党委会议召开应由会议提请部门填写《经理办公会/党委会审批表》,经研究公司分管领导审核、主要领导审批,并将审批表和会议材料报送办公室(党委办公室)备案后,按程序组织召开。

  (2)进一步规范党委会议记录,完整记录领导发言观点,确保做到规范详实。

  (3)补充完善了选拔干部的谈话记录,标明了谈话记录人姓名和谈话考察时间、谈话地点、被约谈人等相关信

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  息,制定了统一规格的谈话记录本,规范谈话内容记录要求,做到内容详细具体全面。

  (4)梳理了近三年以来选拔干部人员情况,规范填写了任免审批表,规范干部任免文件,待选拔岗位的职务名称前后表述一致。

  (四)合规管理方面的问题

  7.车单记录里程与车辆实际行驶里程不符。津HEJ999奥迪车2017年行驶里程中有3182km没有行车单,2018年行驶里程中有1011km没有行车单,车单记录里程数与实际行驶里程数不符,存在管理风险。

  问题原因分析:

  车单管理不规范,路单开出回收不全、物业中心内部用车不开路单,车队内部修车和车务没有路单记录以及各单位临时用车短距离接送没有开路单,造成了车单记录里程与车辆实际行驶里程不符。

  整改完成情况:

  (1)组织对2017年和2018年所有出车单进行集中排查,补齐缺失路单和记录。

  (2)加强路单签收工作,路单需填写出车前、出车后、关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  实际公里信息,防止公里数虚假、缺失。

  (3)加强车辆管理,所有用车有路单方能出车,并对路单缺失情况制定处罚措施。

  8.接待清单经办人与审核人相同。2018年1月至5月有12个接待清单中(金额合计为7676元)的经办人、单位负责人审核同为1人,不符合相关程序要求,存在管控风险。

  问题原因分析:

  制度执行不到位,凭证审核不严格,未按照规范程序填写和审批接待清单,在报销审批报销过程中也未审核发现。

  整改完成情况:

  (1)组织对2017年和2018年接待清单进行了集中排查。

  (2)逐一查明接待清单经办人与审核人相同原因,责成相关人员做出了书面说明。

  (3)组织进行《XXX公务接待管理规定》专项学习和培训,提升认识,严格执行规章制度,并加强公务接待审

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  批管理。

  9.招待地点不符合规定。2018年2月报销招待费550元,发票单位为大连市甘井子区紫金商厦东方一号休闲洗浴,招待地点不符合公司接待相关规定。

  问题原因分析:

  制度执行不到位,凭证审核不严格,没有对接待地点和发票开具单位进行审查。

  整改完成情况:

  (1)组织对2017年和2018年接待清单中就餐地点和发票开具单位进行了集中排查。

  (2)责成责任人退交报销费用,并对其进行批评教育,严肃纪律。

  (3)加强票据审核,对不符合相关规定要求的票据一律不予报销。

  10.住宿费报销无费用清单。2017年报销外来客户驻津6笔住宿费,金额合计5180元,报销依据仅有住宿费发票,缺少住宿人员信息、费用清单或相关说明等,无法证明费用发生真实性。

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  问题原因分析:

  对在天津本地接待客户住宿费报销管理不严格,没有要求将住宿信息作为报销凭证。

  整改完成情况:

  (1)组织对2017年和2018年天津本地接待客户住宿费进行了清查。

  (2)对每一笔住宿费清单做出了书面说明。

  (3)严格天津本地接待客户住宿费审批管理,将住宿信息作为凭证随同费用报销单一起进行报销,没有住宿信息凭证不予报销。

  11.业务接待陪餐人员超标。2018年3月21日接待6人,陪餐6人;2018年4月28日接待8人,陪餐4人。接待陪餐人员超出规定人数。

  问题原因分析:

  制度执行不到位,没有严格控制陪餐人数。凭证审核不严格,出现陪餐人数超标报销的问题。

  整改完成情况:

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  (1)组织对2017年和2018年接待清单的陪餐人数进行了集中排查。

  (2)逐一查明接待陪餐人员超出规定的原因,并责成相关人员做出了书面说明。对超出接待标准的报销费用进行了清退,并对相关人员进行了批评教育,严肃纪律。

  (3)加强财务报销单据审批管理,对不符合相关规定要求的票据一律不予报销。

  12.接待清单存在涂改现象。2017年1月至2018年7月期间有13个接待清单存在涂改,包括陪餐人数、经办人人名、接待日期等内容。

  问题原因分析:

  制度执行不到位,清单填写不认真,凭证审核不严格,未按照规定要求清晰填写接待清单,在报销审批过程中也未审核发现。

  整改完成情况:

  (1)组织对2017年和2018年接待清单进行了集中排查。

  (2)对每一笔接待清单的涂改原因做出了书面说明,关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  并组织相关人员进行《XXX公务接待管理规定》专项学习和培训。

  (3)加强财务报销单据审批管理,对于存在涂改的报销单据或凭证不予报销。

  13.为非本单位车辆报销维修费用。2018年2月车牌号鲁E2D937机动车维修发生费用316元,该车辆不属于XXX,费用在研究院报销结算。

  问题原因分析:

  责任心不强,未对车辆清单明细进行核对,导致结算清单车号与所驾驶车号不符。

  整改完成情况:

  (1)查明车辆维修费用实际为津CW8676车辆发生,该车辆于2017年12月25日随我院海洋工程技术研究所去山东东营办事,在东营车辆发生故障,当地维修时结算清单开错,导致结算清单车号与所驾驶车号不符,已经与东营大众修理厂联系更换维修结算单。

  (2)加强财务票据审核力度,杜绝非本单位车辆报销维修费用。

  14.会议费报销没有会议签到表。2018年7月凭证号

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  为GCBB0560和GCBB0561的会议费报销(合计金额21740元)没有签到表,无法证明实际参会人员及人数。

  问题原因分析:

  对相关制度学习不够,在会议组织上未严格执行海洋公司会议管理办法中的相关规定提供参会人员签到表。

  整改完成情况:

  (1)对会议相关信息做出了书面说明,列明了参加会议人员名单。

  (2)认真学习了海洋工程公司《会议管理办法》有关规定,在巡察之后组织和承办会议时严格执行了会议签到制度。

  (3)加强会议费报销票据管理,报销会议费时,未提交签到表证明实际参会人员及人数的不予报销。

  三、巩固成果,全面从严治党,着力推动研究院高质量发展

  (一)坚持思想不松,巩固整改成果。研究院将以此次巡察整改工作为契机,坚持要求不变、标准不降、力度不减,继续深挖问题根源,持之以恒深入整改。对已经完成

  关于落实巡察反馈问题整改情况的报告

  但需要长期坚持的各项整改工作,主动开展“回头看”,不断巩固整改成果,提高整改成效,防止类似问题反弹。

  (二)构建长效机制,全面从严治党。以深化整改为契机,剖析根源,以点带面,举一反三,突出重点领域和关键环节,狠抓制度建设和制度执行,形成制度管人、管事、管权的长效机制,切实做到标本兼治。进一步落实两个责任,加大党员干部监管力度,坚持不懈推进“四风”问题整治,坚持抓早抓小,防范未然。

  (三)推进成果转化,助力企业发展。充分运用巡察整改成果,及时总结好经验和好做法。以整改取得的阶段性成果为基础,把巡察整改工作同贯彻落实党的十九大精神结合起来,同加强作风建设结合起来,同全面提升企业管控水平结合起来,同加强队伍建设结合起来,积极推动研究院各项工作再上新台阶。

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